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| 财政拨款支出决算总表 |
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| 财决01-1表 | 编制单位:延边职业技术学院(延边财经学校、延边工业学校) |
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| 2016年度 |
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| 金额单位:元 | 支 出 | 支 出 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 46,596,300.00 | 46,596,300.00 | 0.00 | 53,889,000.00 | 53,889,000.00 | 0.00 | 53,889,000.00 | 53,889,000.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 41,732,800.00 | 41,732,800.00 | 0.00 | 50,506,764.29 | 50,506,764.29 | 0.00 | 50,506,764.29 | 50,506,764.29 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 4,863,500.00 | 4,863,500.00 | 0.00 | 3,382,235.71 | 3,382,235.71 | 0.00 | 3,382,235.71 | 3,382,235.71 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 6,985,900.00 | 6,985,900.00 | 0.00 | 6,111,624.72 | 6,111,624.72 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 41,714,100.00 | 41,714,100.00 | 0.00 | 55,912,700.00 | 55,912,700.00 | 0.00 | 55,038,424.72 | 55,038,424.72 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 6,985,900.00 | 6,985,900.00 | 0.00 | 6,111,624.72 | 6,111,624.72 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2,387,600.00 | 2,387,600.00 | 0.00 | 2,387,600.00 | 2,387,600.00 | 0.00 | 2,387,600.00 | 2,387,600.00 | 0.00 |
| 62 |
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| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 |
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| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 31,197,064.53 | 31,197,064.53 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 7,219,590.13 | 7,219,590.13 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 20,405,845.93 | 20,405,845.93 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 1,178,124.13 | 1,178,124.13 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,574,600.00 | 2,574,600.00 | 0.00 | 2,574,600.00 | 2,574,600.00 | 0.00 | 2,574,600.00 | 2,574,600.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 |
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| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 |
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| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 |
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| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 |
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| 本年支出合计 | 77 | 46,676,300.00 | 46,676,300.00 | 0.00 | 60,874,900.00 | 60,874,900.00 | 0.00 | 60,000,624.72 | 60,000,624.72 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 46,676,300.00 | 46,676,300.00 | 0.00 | 60,874,900.00 | 60,874,900.00 | 0.00 | 60,000,624.72 | 60,000,624.72 | 0.00 |
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| 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,247,151.04 | 6,247,151.04 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,247,151.04 | 6,247,151.04 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,247,151.04 | 6,247,151.04 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,247,151.04 | 6,247,151.04 | 0.00 |
| 82 |
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| 总计 | 83 | 46,676,300.00 | 46,676,300.00 | 0.00 | 60,874,900.00 | 60,874,900.00 | 0.00 | 66,247,775.76 | 66,247,775.76 | 0.00 | 总计 | 83 | 46,676,300.00 | 46,676,300.00 | 0.00 | 60,874,900.00 | 60,874,900.00 | 0.00 | 66,247,775.76 | 66,247,775.76 | 0.00 |
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