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财政拨款支出决算表
作者: 来源: 时间:2017-12-18









财政拨款支出决算总表

































财决01-1表
编制单位:延边职业技术学院(延边财经学校、延边工业学校)



2016年度











金额单位:元
支     出支     出
项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
456789101112栏      次
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一、一般公共服务支出310.000.000.000.000.000.000.000.000.00一、基本支出5446,596,300.0046,596,300.000.0053,889,000.0053,889,000.000.0053,889,000.0053,889,000.000.00
二、外交支出320.000.000.000.000.000.000.000.000.00      人员经费5541,732,800.0041,732,800.000.0050,506,764.2950,506,764.290.0050,506,764.2950,506,764.290.00
三、国防支出330.000.000.000.000.000.000.000.000.00      日常公用经费564,863,500.004,863,500.000.003,382,235.713,382,235.710.003,382,235.713,382,235.710.00
四、公共安全支出340.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、项目支出5780,000.0080,000.000.006,985,900.006,985,900.000.006,111,624.726,111,624.720.00
五、教育支出3541,714,100.0041,714,100.000.0055,912,700.0055,912,700.000.0055,038,424.7255,038,424.720.00      基本建设类项目580.000.000.000.000.000.000.000.000.00
六、科学技术支出360.000.000.000.000.000.000.000.000.00      行政事业类项目5980,000.0080,000.000.006,985,900.006,985,900.000.006,111,624.726,111,624.720.00
七、文化体育与传媒支出370.000.000.000.000.000.000.000.000.00
60








八、社会保障和就业支出380.000.000.000.000.000.000.000.000.00
61








九、医疗卫生与计划生育支出392,387,600.002,387,600.000.002,387,600.002,387,600.000.002,387,600.002,387,600.000.00
62








十、节能环保支出400.000.000.000.000.000.000.000.000.00
63








十一、城乡社区支出410.000.000.000.000.000.000.000.000.00支出经济分类64
十二、农林水支出420.000.000.000.000.000.000.000.000.00      工资福利支出6531,197,064.5331,197,064.530.00
十三、交通运输支出430.000.000.000.000.000.000.000.000.00      商品和服务支出667,219,590.137,219,590.130.00
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.000.000.000.000.000.000.00      对个人和家庭的补助6720,405,845.9320,405,845.930.00
十五、商业服务业等支出450.000.000.000.000.000.000.000.000.00      对企事业单位的补贴680.000.000.00
十六、金融支出460.000.000.000.000.000.000.000.000.00      债务利息支出690.000.000.00
十七、援助其他地区支出470.000.000.000.000.000.000.000.000.00      基本建设支出700.000.000.00
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.000.000.000.000.000.000.00      其他资本性支出711,178,124.131,178,124.130.00
十九、住房保障支出492,574,600.002,574,600.000.002,574,600.002,574,600.000.002,574,600.002,574,600.000.00      其他支出720.000.000.00
二十、粮油物资储备支出500.000.000.000.000.000.000.000.000.00
73








二十一、其他支出510.000.000.000.000.000.000.000.000.00
74








二十二、债务还本支出520.000.000.000.000.000.000.000.000.00
75








二十三、债务付息支出530.000.000.000.000.000.000.000.000.00
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本年支出合计7746,676,300.0046,676,300.000.0060,874,900.0060,874,900.000.0060,000,624.7260,000,624.720.00本年支出合计7746,676,300.0046,676,300.000.0060,874,900.0060,874,900.000.0060,000,624.7260,000,624.720.00

78









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年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.006,247,151.046,247,151.040.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.006,247,151.046,247,151.040.00
    基本支出结转800.000.000.000.000.000.000.000.000.00      基本支出结转800.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.006,247,151.046,247,151.040.00      项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.006,247,151.046,247,151.040.00

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总计8346,676,300.0046,676,300.000.0060,874,900.0060,874,900.000.0066,247,775.7666,247,775.760.00总计8346,676,300.0046,676,300.000.0060,874,900.0060,874,900.000.0066,247,775.7666,247,775.760.00



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