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| 收入支出决算总表 |
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| 财决01表 | 编制单位:延边职业技术学院(延边财经学校、延边工业学校) |
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| 2016年度 |
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| 金额单位:元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 | 一、财政拨款收入 | 1 | 46,676,300.00 | 60,874,900.00 | 60,874,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 46,596,300.00 | 53,889,000.00 | 53,893,607.35 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 41,732,800.00 | 50,506,764.29 | 50,506,764.29 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 4,863,500.00 | 3,382,235.71 | 3,386,843.06 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 80,000.00 | 6,985,900.00 | 6,111,624.72 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 41,714,100.00 | 55,912,700.00 | 55,043,032.07 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 80,000.00 | 6,985,900.00 | 6,111,624.72 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 4,607.35 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,387,600.00 | 2,387,600.00 | 2,387,600.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 |
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| 11 |
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| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
| 12 |
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| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 60,005,232.07 |
| 13 |
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| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 31,197,064.53 |
| 14 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 7,224,197.48 |
| 15 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 20,405,845.93 |
| 16 |
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| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 |
| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 |
| 18 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 |
| 19 |
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| 十九、住房保障支出 | 55 | 2,574,600.00 | 2,574,600.00 | 2,574,600.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 1,178,124.13 |
| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 |
| 21 |
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| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 |
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| 22 |
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| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 |
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| 23 |
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| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |
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| 本年收入合计 | 24 | 46,676,300.00 | 60,874,900.00 | 60,879,507.35 | 本年支出合计 | 83 | 46,676,300.00 | 60,874,900.00 | 60,005,232.07 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 5,372,875.76 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 5,372,875.76 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 |
| 30 |
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| 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 6,247,151.04 |
| 31 |
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| 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 |
| 32 |
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| 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 6,247,151.04 |
| 33 |
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| 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 |
| 34 |
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| 93 |
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| 35 |
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| 94 |
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| 总计 | 36 | 46,676,300.00 | 60,874,900.00 | 66,252,383.11 | 总计 | 95 | 46,676,300.00 | 60,874,900.00 | 66,252,383.11 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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